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金沙威尼斯欢乐娱人城认真贯彻山东省审计厅意见完成内部审计自查整改工作

发布日期:2019-09-01    点击:

山东省审计厅2019年7月发布《山东省审计厅金沙威尼斯欢乐娱人城对高等院校、医院内部审计工作情况开展专项检查的通知》(鲁审发〔2019〕20号),对高等院校、医院内部审计工作情况进行专项检查。检查内容包括:对贯彻落实加强内部审计工作相关政策规定的具体举措、内部审计管理体制和制度建设情况、审计重点关注内容和职责履行情况、内部审计项目质量控制情况、审计整改和成果运用情况。

金沙威尼斯欢乐娱人城充分认识开展内部审计专项检查的重要意义,认真组织开展好自查整改,确保各阶段工作稳妥有序推进。坚持问题导向,聚焦内部审计项目的质量控制、报告、整改、成果利用等环节,梳理了内部审计工作开展的问题短板,不断提高内部审计规范化水平,促进内部审计工作提质增效。

金沙威尼斯欢乐娱人城根据重点检查内容制定了检查工作实施方案,并就每项指标准备的材料进行研讨,然后将各项指标的所有相关资料归类整理,2019年8月份形成内部审计工作自查报告报送省审计厅内部审计指导中心。

办公地点:山东省济南市南辛庄西路336号     处长信箱:sjc@ujn.edu.cn     联系电话:0531-82765801    

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